|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Iná |
31-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
32-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
Milan ŠOLTÝS - MARM |
10771212 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
33-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
Welmont s.r.o. |
52323676 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
34-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
Mikuláš Kačmar-TAMATEX |
14310112 |
25,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
35-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
Anna Hutníková |
40717534 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
36-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
37-01-2024 |
30.1.2024 |
Dar |
JP-Mannschaft s.r.o. |
52731413 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
38-01-2024 |
30.1.2024 |
Dar |
Martina Hudáková |
|
25,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
39-01-2024 |
30.1.2024 |
Dar |
LE - HA Holding s. r. o. |
55549616 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
40-01-2024 |
30.1.2024 |
Dar |
Súkromná spojená škola Biela voda |
51076438 |
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
02-01-2024 |
31.1.2024 |
Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. |
GABRIELA n.o. |
37886983 |
|
Detail |
Zmluva Dotačná |
04-01-2024 |
7.2.2024 |
Finančná dotácia na prevádzku Domu sv. Anny v St. Ľubovni v roku 2024 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
03-01-2024 |
7.2.2024 |
Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. |
Arcidiecézna charita Košice |
35514027 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
04-02-2024 |
9.2.2024 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu pre projekt ,,Miestne občianske a preventívne služby v obci... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
12_2023_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 67 |
|
105 039,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2023_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01_2024_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 16 |
|
11 238,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2024_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 37 |
|
4 536,80 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
05-02-2024 |
15.2.2024 |
Dar |
DIN - STAV SK s.r.o. |
45573409 |
90,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
06-02-2024 |
15.2.2024 |
Dar |
Eva Diňová |
44335059 |
20,00 EUR |