|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-11-2022 |
18.11.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Na rovni 439/78, Ľubotín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-11-2022 |
18.11.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Na rovni 384/11, Ľubotín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-11-2022 |
18.11.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Hlavná 21/42, Ľubotín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-11-2022 |
18.11.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Hlavná 434/67, Ľubotín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-11-2022 |
18.11.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Futbalové ihrisko, Ľubotín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva |
05-01-2022 |
31.1.2022 |
Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
17 814,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2018 |
26.2.2018 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 |
Počet objednávok celkom: 47 |
|
4 706,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2019 |
14.2.2019 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2018 |
Počet objednávok celkom: 26 |
|
2 195,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2020 |
21.2.2020 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2019 |
Počet objednávok celkom: 23 |
|
2 612,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
04_2024_FV |
3.5.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2024 |
Počet faktúr: 8 |
|
2 358,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12_2023_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 67 |
|
105 039,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2023_FV |
3.11.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2023 |
Počet faktúr: 5 |
|
2 325,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09_2023_FD |
5.10.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2023 |
Počet faktúr: 48 |
|
1 224 356,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02_2024_FD |
4.3.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
29 307,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03_2024_FD |
4.4.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
20 415,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10_2023_FD |
3.11.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2023 |
Počet faktúr: 39 |
|
287 300,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11_2023_FD |
4.12.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2023 |
Počet faktúr: 37 |
|
37 173,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2024_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 37 |
|
4 536,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05_2024_FD |
4.6.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2024 |
Počet faktúr: 30 |
|
20 808,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04_2024_FD |
3.5.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2024 |
Počet faktúr: 29 |
|
24 795,19 EUR |