|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Iná |
09-08-2023 |
8.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
EURONIG, s. r. o. |
36513270 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
16-08-2023 |
6.9.2023 |
Dar - príspevok na kultúrne leto 2023 |
LASACHI s.r.o. |
46545727 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
20-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
AGROfarma HRIC s.r.o. |
52949524 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
27-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
KREATEL s.r.o. |
51662515 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-08-2018 |
1.8.2018 |
Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. |
David Šablatúra |
|
198,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24-08-2018 |
27.8.2018 |
Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" |
Dávid Šablatúra |
|
198,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07-07-2018 |
30.7.2018 |
Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. |
Komunál - Servis, s. r. o. |
51115026 |
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-07-2018 |
30.7.2018 |
Spoločné verejné obstarávanie dodávok plynu. |
Komunál - Servis, s. r. o. |
|
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-03-2021 |
2.3.2021 |
Nakladanie s komunálnym odpadom - šatstvom na území obce Ľubotín. |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
09-01-2024 |
25.1.2024 |
Dar |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
11_2023_FV |
4.12.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2023 |
Počet faktúr: 2 |
|
155,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
03-07-2016 |
4.8.2016 |
Reklama firmy Slovdach na podujatí "Kultúrne leto 2016". |
Slovdach, s. r. o. |
36 465 330 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
04-07-2016 |
4.8.2016 |
Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" |
Pesmenpol spol. s r. o. |
36507881 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
04-10-2016 |
2.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Martin Vargovčík |
|
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
07-07-2017 |
11.8.2017 |
Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. |
O. S. V. O. comp, a. s. |
|
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
06-08-2018 |
14.8.2018 |
Zabezpečenie priestoru na propagáciu firmy nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". |
O.S.V.O. comp. a. s. Prešov |
|
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
22-08-2018 |
27.8.2018 |
Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". |
Hric Milan - SHR |
|
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
07-08-2019 |
14.8.2019 |
Prenájom plochy k reklamným účelom. |
Moner, s.r.o. |
|
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
07-08-2023 |
7.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
EKOPRIM, s.r.o. |
31710115 |
150,00 EUR |