Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FD - 07_2021 24.8.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 Počet faktúr celkom: 28   18 682,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 09-2022_FD 4.10.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 Počet faktúr celkom: 20   19 294,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. Počet faktúr celkom: 30   19 425,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 Počet faktúr celkom: 39   19 599,50 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 78/2012/UZ 27.1.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 01_2022 28.2.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 Počet faktúr celkom:34   20 083,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-06-2020 1.7.2020 Stavebné práce s názvom: „Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín práce“,... O.S.V.O. comp. a. s. Prešov 36 460 141  20 287,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 03_2024_FD 4.4.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2024 Počet faktúr: 41   20 415,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 04-2022_FD 17.5.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2022. Počet faktúr celkom: 28   20 759,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 05_2024_FD 4.6.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2024 Počet faktúr: 30   20 808,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 06_2023_FD 4.8.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2023 Počet faktúr celkom: 32   20 930,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-03-2016 23.3.2016 Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  21 034,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-07-2021 29.7.2021 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na... MAS „Horný Šariš – Minčol“ 42 420 245  21 508,92 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-09-2021 9.9.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... MAS „Horný Šariš – Minčol“   21 508,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 03-2022 11.4.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 Počet faktúr celkom: 29   21 799,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-2 10.3.2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies