|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SAP 10000104648-3489 |
12.11.2014 |
Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch |
Skanska SK a.s. |
316117888 |
35 253,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05-2022_FD |
15.6.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom:28 |
|
34 793,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-7-2015 |
15.7.2015 |
„Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
34 501,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 45 |
|
34 267,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08_2021-FD |
21.10.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
32 293,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
MULUDU-01-2014 |
16.5.2014 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... |
Obec Dubovica |
00326992 |
31 530,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04_2023_FD |
5.5.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2023 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
31 073,89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-03-2024 |
19.3.2024 |
Rekonštrukcia zábradlia v polyfunkčnom centre Ľubotín |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
30 094,64 EUR |
Detail |
Zmluva Úverová |
č. 718-2012-UZ |
16.7.2012 |
Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
07-10-2020 |
12.10.2020 |
Návratná finančná výpomoc poskytovanej zákona č. 523-2004 Z.z |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
29 709,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02_2024_FD |
4.3.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
29 307,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
28 342,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08_2023_FD |
19.9.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2023 |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
27 969,34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8-11-2019 |
9.12.2019 |
Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
27 780,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
02-07-2018 |
3.7.2018 |
Úprava podmienok o poskytnutí NFP na projekt: Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v... |
Ministerstvo vnútra SR |
|
27 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2017 |
12.5.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
27 582,05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/10/2019 |
30.10.2019 |
Stavebné práce s názvom: „Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ |
DANOVA, s.r.o. |
47 427 761 |
26 672,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
25 788,13 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-01-2020 |
10.1.2020 |
Stavebné práce: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ |
DANOVA SK, s.r.o. |
47 427 761 |
25 296,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2015 |
11.11.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. |
Počet faktúr celkom: 18 |
|
25 183,02 EUR |